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    最新飯店財務(wù)部職責(zé)范文

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      財務(wù)部職責(zé)是負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于財務(wù)部職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.

      財務(wù)部職責(zé)1

      1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會計人員的審核、編制記帳憑證,出納才能辦理款項(xiàng)的收付,記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況,確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限。

      2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記,并每日結(jié)出余額,要做到帳帳相符、帳實(shí)相符,月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,對于未達(dá)帳項(xiàng),要及時提出查詢。

      3、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,要確保資金安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。

      4、妥善保管印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,簽發(fā)支票所用的各種印章,不得全部交由出納一人保管。

      5、 辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),配合有關(guān)部門及時做好催收銷售貨款工作。

      6、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時,應(yīng)由出納員開收款收據(jù),即交由會計編制記帳憑證,以便及時記帳。

      7、負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理、財務(wù)主管交辦的臨時性業(yè)務(wù)。

      財務(wù)部職責(zé)2

      1、根據(jù)有關(guān)企業(yè)會計制度規(guī)定會計科目,設(shè)置總帳,做好結(jié)帳、對帳工作,保證帳帳相符。

      2、負(fù)責(zé)做到按時、按質(zhì)、按量報送公司內(nèi)部所有報表。

      3、負(fù)責(zé)庫存原材料、半成品、輔助材料、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)、低值易耗品、包裝物、在產(chǎn)品、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本的會計核算。

      4、對公司存貨、資產(chǎn)或管理上存在的問題,提出建議,改善管理等措施。并編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表(年報)。

      5、負(fù)責(zé)登記總帳,負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理及財務(wù)部主管交辦的臨時性業(yè)務(wù)。

      財務(wù)部職責(zé)3

      1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

      2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

      3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

      4.銷售發(fā)票的開具及保管。

      5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

      6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

      7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

      8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

      財務(wù)部職責(zé)4

      1、 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

      2、 參與擬訂財務(wù)計劃,審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

      3、 在部長領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對款項(xiàng)和有價證券的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

      4、 正確計算收入、費(fèi)用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

      5、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

      6、 負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

      7、 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

      8、 負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報批工作。

      9、 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

      10、 主動進(jìn)行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

      財務(wù)部職責(zé)5

      1、根據(jù)外購商品、產(chǎn)成品、原材料、半成品、輔助材料的名稱、規(guī)格設(shè)置明細(xì)帳。

      2、根據(jù)手續(xù)齊備的收、發(fā)料單的數(shù)量、質(zhì)量認(rèn)真進(jìn)行收發(fā)。

      3、每天根據(jù)收、發(fā)料單進(jìn)行登記明細(xì)帳本,結(jié)出余額。

      4、收、發(fā)料單按規(guī)定時間及時送報財務(wù)部。

      5、根據(jù)規(guī)定時間填制存?zhèn)}表。

      6、對手續(xù)不齊備的領(lǐng)、發(fā)業(yè)務(wù),倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理,但需要由經(jīng)辦人解釋按規(guī)定再補(bǔ)辦完手續(xù)方可辦理。

      6、 嚴(yán)禁未經(jīng)規(guī)定手續(xù)審批權(quán)限發(fā)料,一切越權(quán)行為一律追究責(zé)任。


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